Atualizado em: 23/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
19/04/20240000125/20240000101/20240000188/20240000221/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO DO FORRO ACUSTICO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.DEYSIELL SILVA FRANCA SANTOS***.511.576-**R$ 1.849,42
19/04/20240000006/20230000095/20240000187/20240000220/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CAMARA.PANIFICADORA MILLETO LTDA07.171.627/0001-54R$ 2.599,55
19/04/20240000121/20240000091/20240000183/20240000219/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO COM SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO RUG6A90 DESTA CAMARA.PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A61.198.164/0001-60R$ 1.830,59
19/04/20240000113/20240000071/20240000185/20240000218/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM vAQUISICAO DE CONTROLE REMOTO PARA PORTAO ELETRICO VISANDO SUBSTITUIR CONTROLES DANIFICADOS DESTA CAMARA.FAISCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA41.841.560/0001-56R$ 420,00
19/04/20240000102/20240000031/20240000186/20240000217/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO NA HOSPEDAGEM DE SITE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO.TASK SOFTWARE LTDA - EPP00.128.239/0001-41R$ 79,90
19/04/20240000004/20230000016/20240000184/20240000216/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO POSTAIS E TELEGRAFICOS PARA ESTA CAMARA. CONFORME CONTRATO. EXERCICIO 2024.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03R$ 1.052,82
16/04/2024 0000105/20240000182/20240000215/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA PARE EM REUNIAO POLITICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O PREFEITO DE JUATUBA, NA CIDADE DE JUATUBA, NO DIA 17-04-2024.JHEYSON VITOR DE ARAUJO SANTOS***.605.006-**R$ 68,89
16/04/2024 0000104/20240000181/20240000214/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DA VEREADORA, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO POLITICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, COM O PREFEITO DE JUATUBA, NA CIDADE DE JUATUBA, NO DIA 17-04-2024.APARECIDA ADRIANA LUCIO***.283.246-**R$ 172,23
15/04/2024 0000008/20240000180/20240000213/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA. RELATIVO A 03-2024.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 2.538,31
12/04/2024 0000099/20240000179/20240000212/2024EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM DO SERVIDOR, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA CONEXAO PORTAL NA PRATICA, NA CIDADE DE BETIM, NOS DIAS 15 E 16/04/2024.LUIS PAULO NUNES SANTOS***.485.126-**R$ 310,01
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